11/2015 - oprava trezora, skrinky

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:oprava trezora, skrinky
Hodnota fakturovaného plnenia:129,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:26.01.2015
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:A-TEAM, s. r. o.
Sídlo:Smrečianska 43, 811 05 Bratislava
IČO:35828382

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}