229/2018 - 4 ks zimných pneumatík pre služobné motorové vozidlo

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:4 ks zimných pneumatík pre služobné motorové vozidlo
Hodnota fakturovaného plnenia:511,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:08.10.2018
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:Objednávka č. 111

Dodávateľ

Obchodné meno:SAMM Slovakia, s.r.o.
Sídlo:Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO:50125605

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}