042/2023 - Servisná podpora IT infraštruktúry za mesiac 01/2023

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Servisná podpora IT infraštruktúry za mesiac 01/2023
Hodnota fakturovaného plnenia:144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:03.02.2023
Faktúra k zmluve:Zmluva č. 18/2011
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:JKC s.r.o
Sídlo:Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín
IČO:44310595

Späť na objednávky

{{!-- Filetypes --}}